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财审部召开内控检查问题专题通报会

2020-05-21 14:50作者:张琳


5月18日下午,财审部召开部门会议,传达了总公司内控检查问题专题会议精神,通报了本次内控检查中存在的四个问题,。

结合总公司财务制度,对通报的问题逐一进行分析解读,特别是如何贯彻陈总的四点意见进行了重点部署。在部门内部开展“学制度、严审核”的业务讨论,要求财务人员针对问题认真对照检查,并就出现的差错按照内控检查的要求进行整改落实。

  大家一致认为,在今后账务工作中,要努力提升思想认识,提高政治站位;严格执行总公司财务制度,围绕省应急厅内控检查的要求,认真贯彻“八项规定”,严格票据审核,对不合规的票据坚决不予报销,确保此类问题不再发生。