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财审部召开会议,安排近期主要工作

2020-03-02 17:39作者:张琳


3月2日上午,财审部在三楼会议室召开财务工作布置会,安排近期主要工作陈朝印总经理到会指导,财审部全体人员参加。

会议学习了总公司《往来款项管理制度》、传达了总公司2月28日“内控检查”进度汇报会精神;特别是对内控检查整改、建立内控检查整改台账以及贷款、新旧电脑作账并行、2019年度财务决算上报等工作作了具体详细的布置和安排。

     会上,陈总对近几年财务制度建设、人员队伍建设、履职尽责、提供财务保障等方面给予高度肯定。并提出三点要求,一是内控检查问题整改落实稳步推进,认真配合完成了总公司的整改方案,制度建设方面已经完成,下一步对业务方面还要精心指导;二是规范财务管理,加大对独立法人单位的指导和管理,及时督促业务部门往来款项的清收;三是重点规划总公司理财方案,为总公司发展提供资金支撑。